问题已解决
老师,想问一下,客户那边4月的款先打进公款,5月份才开发票给他,这个要怎么做账哈
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速问速答4月的客户款项可以先当作应收账款,录入账簿中;到5月份开发票后,就要在账簿中做出“销售收入-应收账款”的对冲处理,形成“业务收入-应收账款-销项税”三个一致的条目,使账勾稽一致。
拓展知识:依据《企业会计准则》,收入的认定要满足“实质完成”的原则,即只有收到的银行资金(或实物)才能确认收入,而非开票形式上的收款。
2023 02/04 08:58