问题已解决
我做五月份的账,材料根据对账单正常入账,发票都是六月份来我,我就直接付在五月份的对账单后面了,可以吗?还有这种情况我马上五月份发票勾选平台勾选发票,我可以勾选六月份的发票实际是五月份的材料进项用?
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速问速答对于针对五月份的账务处理,可以按照以下步骤处理:首先,按照对账单正常入账,然后将六月份的发票都放在五月份的对账单后面,这样就可以在五月份勾选发票,将六月份的发票做为五月份材料使用。应当注意的是,特别是当发票内容和对账单不一致时,应当及时进行核实,严格按照收支情况进行账务处理。
拓展知识:有些企业会针对一些重要的费用,如偿还借款、缴纳税款、发放职工工资等会有专门的账户,只能够用于支付这些费用,除此之外,不能够拿来支付其他的费用,这样可以更好地控制费用。
2023 02/04 09:21