问题已解决

我做五月份的账,材料根据对账单正常入账,发票都是六月份来我,我就直接付在五月份的对账单后面了,可以吗?还有这种情况我马上五月份发票勾选平台勾选发票,我可以勾选六月份的发票实际是五月份的材料进项用?

84784959| 提问时间:2023 02/04 09:15
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
对于针对五月份的账务处理,可以按照以下步骤处理:首先,按照对账单正常入账,然后将六月份的发票都放在五月份的对账单后面,这样就可以在五月份勾选发票,将六月份的发票做为五月份材料使用。应当注意的是,特别是当发票内容和对账单不一致时,应当及时进行核实,严格按照收支情况进行账务处理。 拓展知识:有些企业会针对一些重要的费用,如偿还借款、缴纳税款、发放职工工资等会有专门的账户,只能够用于支付这些费用,除此之外,不能够拿来支付其他的费用,这样可以更好地控制费用。
2023 02/04 09:21
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~