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供应商开给我们的发票我们已经认证抵扣,3月要退款给我们,我们3月给供应商开了红字发票申请表,供应商6月开的红字发票给我们,想咨询老师,这笔业务我们纳税申报是在3月还是6月?

84784958| 提问时间:2023 02/04 09:31
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速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
根据税务法规,您在纳税申报上应该按照3月和6月开票的时间去纳税申报,即3月申报3月开的发票,6月申报6月开的发票。如果您的发票是正确的,那么就可以在每个月抵扣一部分税款。例如,3月开票抵扣3月税款,6月开票抵扣6月税款,以此类推。此外,对于实际支付了税款,但未开具发票的情况,也可根据实际支付情况进行税款抵扣。
2023 02/04 09:43
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