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老师,去年的业务招待费进项税抵扣了,今年1月份进项税额转出的话,应该如何做分录呢

84784969| 提问时间:2023 02/04 10:28
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
新年好,今年1月份进项税额转出 借:以前年度损益调整—管理费用 贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
2023 02/04 10:29
84784969
2023 02/04 10:31
要是2月份支付的水电费是去年的,这个可以直接入费用么,还是也用以前年度损益调整
邹老师
2023 02/04 10:31
你好,2月份支付的水电费是去年的,也用  以前年度损益调整
84784969
2023 02/04 10:33
一般都是本月缴纳上月的电费,就像1月支付的12月电费还需要计入以前年度所以调整么
邹老师
2023 02/04 10:33
你好,是的,是这样的
84784969
2023 02/04 10:36
好的,谢谢老师
邹老师
2023 02/04 10:36
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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