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暂估的成本汇缴时候调增了,应付账款暂估要怎么办
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速问速答新年好,暂估的成本汇缴时候调增了,应付账款暂估在没有取得发票之前,继续挂账就是了
2023 02/04 10:35
84785003
2023 02/04 10:38
不会来的,那个暂估是多估的,老板那时候没有钱缴纳税费
邹老师
2023 02/04 10:39
你好,那应当把多暂估的冲销才是的
84785003
2023 02/04 10:40
分录怎么做?
邹老师
2023 02/04 10:41
你好,借:应付账款—暂估,贷:之前暂估时候的借方科目
84785003
2023 02/04 10:41
我们进行纳税调增不行?
邹老师
2023 02/04 10:42
你好,进行纳税调增是一方面,分录也需要做相应调整啊
84785003
2023 02/04 10:43
怎么写怎么写
邹老师
2023 02/04 10:43
你好,借:应付账款—暂估,贷:之前暂估时候的借方科目
84785003
2023 02/04 10:57
那一笔主营业务成本汇缴的时候调增了
邹老师
2023 02/04 10:58
(是针对这个回复有什么疑问吗)
84785003
2023 02/04 11:02
对的,我调增了,我还怎么写分录,
84785003
2023 02/04 11:03
现在暂估的借方是0
邹老师
2023 02/04 11:04
你好,冲销暂估的分录是
借:应付账款—暂估,贷:之前暂估时候的借方科目