问题已解决

你好,老师,问下,就是对方公司开进来的一张发票我这边已经抵扣了,但是现在对方需要作废,这边也已经作废,但是增值税这边已经抵扣了,那现在进项税额转出的话该如何做分录

84785036| 提问时间:2023 02/04 11:50
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
增值税抵扣转出的分录可以这样做:借:应交税费—进项税额转出(存在的增值税)贷:进项税额转入(作废的增值税)。 一个实际的案例来说,假如公司本月收到对方的一张发票,金额为8000元,其中增值税650元,已经抵扣,但是现在发现对方需要作废此发票,因此,抵扣的增值税也需要作废,应做这样的分录:借:应交税费—进项税额转出(650元)贷:进项税额转入(650元)。
2023 02/04 12:02
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