问题已解决

老师你好,我公司3月收到客户开进来的一张进项票,我收到后当月也勾选做账了,现在6月份了,发现那张票客户开错了一个字,我这边应该怎么做账,申报系统里是不是要做进项税额转出,应该怎么操作

84784985| 提问时间:2023 02/04 13:19
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
如果涉及到的是税务票据,客户开具的票据有误,那么应该及时处理,可以联系开票单位,由开票单位重新开具一张正确的票据,然后再进行做账。具体操作主要有以下几点: 1、将原先勾选的票据撤销,用负数将原有票据的税额冲红; 2、根据新开的票据重新勾选,将税额写入记账凭证中; 3、如果涉及到企业所得税申报,需要在税控系统中进行进项税额转出。 拓展知识:进项税额转出是企业纳税义务,是指企业根据所购进货物、商品、技术、服务等可抵扣进项税额,将已缴纳税款转出到当期应纳税额中,从而减少应纳税款。企业对申报转出的进项税额应当及时纳税,并按规定存放用于出口退税的原始发票。
2023 02/04 13:28
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