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"甲公司与其子公司乙公司之间发生了下列内部交易(甲乙公司均为增值税的一般纳税人): (1)2019年5月8日,甲公司向乙公司销售A商品800万元(不含税价格),毛利率为20%,增值税104万元,截止当年末款项尚未收回,甲公司按照应收账款余额的5%计提坏账准备。当年乙公司从甲公司购入的A商品中200万元已对外销售,其余尚未售出。(应收账款余额为考虑增值税后的金额) (2)2020年,甲公司收回上年度销售给乙公司的货款的一半,其余尚未收回;乙公司将从甲公司购买的A商品又对外销售了200万元,其余尚未售出。

84784999| 提问时间:2023 02/04 13:40
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青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
甲公司和乙公司之间的内部交易是指甲公司作为供应商向乙公司作为采购商提供商品或服务,当内部交易是甲公司应该按照增值税法纳税,而乙公司根据发票上的增值税税额进行税务缴纳。2019年5月8日,甲公司向乙公司销售A商品800万元,毛利率为20%,增值税104万元,截止到当年末款项尚未收回,甲公司应按照应收账款余额的5%计提坏账准备。当年乙公司从甲公司购入的A商品中200万元已对外销售,其余尚未售出。2020累计,甲公司收回上年度销售给乙公司的货款的一半,其余尚未收回;乙公司将从甲公司购买的A商品又对外销售了200万元,其余尚未售出。 例子:某公司是一般纳税人,该公司拥有两家子公司,分别为A公司和B公司。A公司向B公司销售礼品20万元(税前),增值税2.4万元,A公司应当对此笔交易收取税款,同时根据应收账款余额计提坏账准备,B公司在这笔交易后支付给A公司22.4万元(含增值税)。
2023 02/04 13:50
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