问题已解决
老师,我上个月没有计提待抵扣进项税额,上个月的进项比销项多。(上个月还没有把待抵扣转进项)这个月要怎么做分录
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速问速答当月应做以下分录:
1. 借:应交税费-进项税额(以上个月进项税额为准)
2. 贷:货物和劳务收入(可分摊上月待抵扣的货物和劳务收入)
3. 借:应交税费-预付税金(上月差额的进项税额转入预付税金)
4. 贷:应收票据(以上月应税收入为准)
拓展知识:进项税额可以在本月以“应交税费-进项税额”的方式计提,也可以在本月以“预付税金”的方式计提,但是要根据当月应交税费的变化情况进行调整。
2023 02/04 14:37