问题已解决

老师,我上个月没有计提待抵扣进项税额,上个月的进项比销项多。(上个月还没有把待抵扣转进项)这个月要怎么做分录

84785020| 提问时间:2023 02/04 14:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
当月应做以下分录: 1. 借:应交税费-进项税额(以上个月进项税额为准) 2. 贷:货物和劳务收入(可分摊上月待抵扣的货物和劳务收入) 3. 借:应交税费-预付税金(上月差额的进项税额转入预付税金) 4. 贷:应收票据(以上月应税收入为准) 拓展知识:进项税额可以在本月以“应交税费-进项税额”的方式计提,也可以在本月以“预付税金”的方式计提,但是要根据当月应交税费的变化情况进行调整。
2023 02/04 14:37
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~