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老师好,报销时有一份专票4000元,报销其中2000元销售员出差时租车费,怎样入账?怎样抵扣?

84784990| 提问时间:2023 02/04 15:33
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在报销时,对于特票4000元中的2000元租车费,需要客户从贷方的交通费核算科目中做一笔抵扣,这笔抵扣用一笔借方的应付账款为对应。应付账款科目是指和我司商定的欠款,租车费等费用,应付账款科目是借方,此费用应该从贷方转入借方,以及对应的交通费核算科目下的抵扣,上面是关于特票这00元租车费入账的报销操作,希望能够帮助你。拓展知识:在报销的时候,需要把发票上的科目和公司的财务科目完全匹配,并且开发票时,需要准确填写发票上的内容,以免造成不必要的麻烦。如果是收支部门之间报销,还需要使用内部结算凭证来登记,完成报销办理手续。
2023 02/04 15:38
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