问题已解决

老师一般纳税人,去年的50万专票红冲,之前交的税,和账怎么处理

84784951| 提问时间:2023 02/04 15:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应收账款,负数 贷处以业务收入、负数 应交税费、应交增值税销项负数 抵扣你当年的正数发票
2023 02/04 15:47
84784951
2023 02/04 15:49
老师,报税怎填?
郭老师
2023 02/04 15:55
你好,开具的专用发票里面填写负数就可以了,如果你有正数销售额的话,正数加负数销售额合计。
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