问题已解决

老师,上月未开发票的收入,这个月已开具,增值税申报表怎么填写

84785018| 提问时间:2023 02/04 15:41
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
首先,在增值税申报表上填写上月未开发票的收入,需要明确在“本期入账收入”栏填写对应的金额,并在“本期收入发生额”栏填写相应的“收入减少额”,此外,在“应纳税额”栏也需要以“本期收入发生额应纳税额”为依据进行计算并填写,这样就完成了增值税申报表上月未开发票的收入的填写。举例来说,假设一家企业上月未开发票的销售收入为10000元,这个月发票已开,那么增值税申报表上在“本期入账收入”栏填写10000元,在“本期收入发生额”栏填写“(-) 10000元”,“应纳税额”栏填写“(-) 对应本期收入发生额应纳税额”,以此完成增值税申报表上月未开发票的收入的填写。
2023 02/04 15:52
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~