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"一大型商场(增值税一般纳税人)2021年10月发生如下业务: (1)取得日用品不含税销售收入500万元,采取以旧换新方式销售冰箱100台,新冰箱的零售价格为1.13万元/台,旧冰箱的作价为0.2万元/台,收取的差价款为0.93万元/台。 (2)采取预收货款方式销售电脑一批,当目取得预收款150万元,合同约定电脑于11月22日发出;将闲置办公设备出租,租售期为两个月,每月不含税租金15万元,当月预收2个月的租金。 (3)购入一批货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元;

84784994| 提问时间:2023 02/04 18:50
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
上述交易中,增值税一般纳税人的应纳税额为:(1)取得日用品销售收入500万元,应纳税额为50.07万元;(2)预收货款150万元,不应纳税;(3)出租办公设备,每月租金15万元,应纳税额2.25万元;(4)购入货物,取得的增值税专用发票上注明价款150万元,增值税税额19.5万元,应纳税额21.83万元。
2023 02/04 19:02
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