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12月年底报税的时候多勾了一张发票 实际做账在1月 这咋处理啊?

84784952| 提问时间:2023 02/04 19:56
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
新年好,既然勾选在12月份,那做账也应当放在12月份才是啊 
2023 02/04 19:57
84784952
2023 02/04 20:00
就是没有注意到
84784952
2023 02/04 20:00
没有放到12月里面现在跨年了才发现做到了1月里面这种情况该怎么处理
邹老师
2023 02/04 20:04
你好,你单位的软件,支持跨年反结账处理吗
84784952
2023 02/04 20:05
支持的啊
邹老师
2023 02/04 20:06
你好,那就反结账。把这个分录做到12月份
84784952
2023 02/04 20:12
好的好的那这样各种报表就都得改了
邹老师
2023 02/04 20:13
祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。
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