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老师问一下,收到税务局给的,增值税留抵退税额要怎么做账?

84785006| 提问时间:2023 02/05 01:15
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速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
当收到税务局给出的增值税留抵退税额时,应将相关金额记录在“报销类”科目下,即收支科目上的“增值税留抵退税(金额)”及“应收税款(税额)”分别记录交纳的留抵金额及税额;两个会计科目均位于“应交税费”,记入期末余额均为贷方;在会计处理过程中,可以先预留增值税留抵退税金额,即“应收报销”科目中记入“增值税留抵退税(金额)”,再在到期日支付税款时,记录“应交税费”科目中“应交税费(税额)”,实现留抵金额和税额的相等,最终由税务局退回留抵金额。
2023 02/05 01:24
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