问题已解决
我想问下,供应商开票金额是1400元,实际供应商要求只付他1000元 这个账怎么做好呢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答做账时,应将1400元作为采购成本,1000元作为应付账款,将购货成本的400元计入营业外支出,营业外支出中分别做出供应商垫付费用400元和应付账款1000元的账务处理,以便记录账务发生情况,以便计算营业税金和统计各项税款。
拓展知识:
营业外支出是企业向其他单位支付的支付金额,但不归入营业成本,即不属于企业的营业成本,主要包括重大赔偿、各种补贴、税款(包括租金、押金等)及其他支出等。
2023 02/05 07:44