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我4月份增值税留抵退税了,5月份有增值税销项,也有进项,是不是认证5月的进项申报增值税就可以了
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速问速答答:是的,在5月份拥有销项和进项发票的情况下,你需要进行增值税申报,需要进行进项抵扣,并根据增值税法规完成税费的申报和缴纳。你可以在纳税期间,认证本期抵扣进项税款,并结合4月份退税和5月份认证抵扣税款合计计算应纳税额。拓展知识,增值税申报中,进项税额可以跨月抵扣,但要求当月的抵扣额不得超过本月的销项税额。
2023 02/05 08:18