问题已解决

去年有一笔计提公积金,本来是计提借管理费用,贷应付职工薪酬,缴纳时应该是,借应付职工薪酬,贷银行存款。可以在缴纳时写错成了借管理费用,这种情况在今年怎么调整

84784993| 提问时间:2023 02/05 11:02
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
这种情况需要进行调整。一般步骤是先将借:管理费用的金额借记到资产负债表的“其他流动负债”里,然后将贷:银行存款的金额借记到“应付职工薪酬”里,最后将贷:应付职工薪酬和借:银行存款项目调为借:其他流动负债和贷:应付职工薪酬,完成调整。 拓展知识:调整账务处理的本质原理,实质上是“调拨”,将原先的错误的科目金额进行错位的更正,由原来的“错位”变成“正确”,以保证原始账务处理的准确性。
2023 02/05 11:08
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~