问题已解决

老师,你好 专项资金做成其他应付款,生产成本就是专项资金付款的,这个分录怎么做?

84785027| 提问时间:2023 02/05 12:28
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,借生产成本,贷其他应付款
2023 02/05 12:34
84785027
2023 02/05 12:43
那其他应付款不是一直挂在哪里?首先进来一笔借银行存款 贷其他应付款  专项资金 怎么才能提现这个生产成本和这个专项资金对应  其他应付款怎么才能减少  是需要统计生产成本的钱去对应减少其他应付款吗
小林老师
2023 02/05 12:47
您好,那您花出去是冲减生产成本,借生产成本红字,借其他应付款
84785027
2023 02/05 16:53
那不用等生产成本转库存啊
小林老师
2023 02/05 17:09
您好,您收补贴支出时冲减对应生产成本,最后相当于减少成本
84785027
2023 02/05 17:10
这样做合理吗?老师
84785027
2023 02/05 17:10
那剩下的资金呢?
小林老师
2023 02/05 17:12
您好,为什么不合理,您收的款项最后都要在利润表体现
84785027
2023 02/05 18:29
其他应付款  生产成本怎么会在利润表提现啊
小林老师
2023 02/05 19:04
您好,是整体看,最终所有使用的资金都需要在利润表里体现
84785027
2023 02/06 00:09
也只有在银行存款 在产品里体现啊
小林老师
2023 02/06 07:30
您好,销售产品就影响利润表
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~