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公司销售使用过的车辆,没有涉及到收入,开出的增值税普通发票应填入增值税纳税申报表什么栏次呢

84785037| 提问时间:2023 02/05 14:04
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
应将其填写在增值税纳税申报表(一般纳税人适用)月季表栏次“13.本期进项税额”。也就是说,在月季表上,将公司销售使用过的车辆开出的增值税普通发票的税额填写在本期进项税额栏;并在列支入账的税控记录表中,将此税额列入账记录在相应的“进项税额”列中。 此外,还应注意,若车辆已完成发票登记,则其中所包括的增值税进项税额,无需再重复填列。具体税金应根据公司实际支付税金情况填写。
2023 02/05 14:11
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