问题已解决

"老师 我去年暂估成本10万,取得12万 暂估费用6万,取得3万, 总共暂估16万,取得15万,差1万,1万是需要调增对吗 取得的这些发票做的分录是先冲红暂估,然后再按票入账 那多取得的成本2万发票怎么调整"

84785027| 提问时间:2023 02/05 18:45
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
老师您好,针对您的问题,发票入账的确需要按照前面暂估费用的数字进行冲红暂估,然后再按照实际应纳税额,对比暂估费用,对差额进行调整。但是,取得的2万发票应该由企业确定,根据税务规定,应当按照实际支出金额,将取得的费用编入增值税原始发票,以便于后期的税务调整。如您有其他疑问,请随时提出,我们将竭诚为您解答。
2023 02/05 19:00
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