问题已解决

老师,第一季度开的专票,申报交了增值税和附加,但是在第二季度由于发票信息错误,又红冲了,现在申报时系统带出的22栏为上一季度交税金额为负数,申报不了,怎么填写呢

84785018| 提问时间:2023 02/05 19:11
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在第二季度发票信息出错情况下,应当根据《增值税专用发票管理办法》对其进行红冲处理,即将该次开具的专票标记为作废,并根据红冲发票的金额、税额将该次红冲的专票金额、税额等信息填写在22栏,在填写时可以将负数额度填入,以表示该专票已经红冲,但是填写完11栏时,应将税款3栏和12栏负数额度分别填入,并且确保登记表总额度为正数。另外,企业在申报时要加强发票信息的查验,发现出入后要及时处理,避免出现红冲发票所带来的影响。
2023 02/05 19:23
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~