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老师好,我五月份所属期开了票,已经申报了,6月份红冲重新开票,金额相冲是0,我6月份不需要再申报增值税了吧?

84785036| 提问时间:2023 02/05 20:29
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金牌答疑老师
职称:注册会计师
老师您好,关于您的疑问,我们可以先从增值税的角度来看,增值税是按照应税期间内实际发生的交易或者应纳税所得额来确定税款的。如果您在五月份开发票并且已经申报了,而6月份金额相冲为0,即在6月份该期间内没有实际发生交易,那么您就不需要申报增值税了,如果有交易的话那么仍需要按照实际缴纳规定申报增值税。 举个例子,假设有个企业在5月份开发了一张1000元的进项发票,而在6月份该期间内又开发了一张红冲出去1000元,那么此时,由于5月份已经开发过一张发票,6月份又冲出去1000元,该企业在这一期间内没有实际发生交易,也就不需要申报增值税了。 总之,如果您的6月期间金额相冲为0,即没有实际发生交易,那么您可以不用申报增值税。
2023 02/05 20:41
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