问题已解决
你好老师,我想请问一下,我上个月的销项税额是1万,进项税额是15,000,我只想抵扣了9000,账是这样做的,不知道对不对,请帮忙看一下 购进材料的时候: 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)15000 贷:银行存款 月底结转: 借:销项税额 10000 贷:进项税额 9000 -转出未交增值税1000 借:待抵扣进项税额 6000 贷:进项税额 6000 借:转出未交增值税1000 贷:未交增值税1000
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速问速答你好,这个10,000我不是在一张发票里面吗?你勾选写了多少?
2023 02/05 20:59
郭老师
2023 02/05 21:01
15000
打错了
应该是这个的
84784963
2023 02/05 21:09
15,000是很多张发票里面的
84784963
2023 02/05 21:10
勾选了9000元
84784963
2023 02/05 21:11
不过我感觉应该会计分录写错了,那个没有勾选的,是不是应该写
借:待认证进项税额6000,
贷:进项税额6000
郭老师
2023 02/05 21:11
可以的
待抵扣改成待认证