问题已解决

老师,跨月冲红怎么做账务处理?上个月给客户开的发票 刚刚发现对方税号填错了 ,但是我们这个月增值税已经申报了 税款现在该怎么做

84784985| 提问时间:2023 02/05 21:36
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
跨月冲红的账务处理依据《中华人民共和国增值税暂行条例(修订版)》的相关规定:销售方应当在未向税务机关申报增值税和附加税前,对经过验证存在纳税义务的错误发票进行冲红处理。因此,您应当尽快冲红上个月开具的增值税发票,处理税款应该采取连续化的处理方式,把连续月份税款汇总成一次纳税,同时,适当抵扣下个月应纳税额,以避免重复缴税。
2023 02/05 21:47
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~