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老师,小规模纳税人报增值税的时候,开了3%销项票,还要红冲了第一季度的1%的发票,然后税率会不一样,然后增值税申报表上面没有可以填1%的那栏,然后算出来的数是不对的,要怎么报呢

84785040| 提问时间:2023 02/05 22:42
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齐惠老师
金牌答疑老师
职称:会计师
在小规模纳税人报增值税的时候,应当使用3%销项票加上第一季度的1%发票,两者之和等于4%,增值税申报表上填写4%,如果算出来的数仍然不对,可以查看合计金额是否正确,如果金额正确,可以核实销项票的票面上的税号是否正确,如果税号正确,可以考虑核实产品规格是否正确,或者计算出来的数值是否正确。 拓展知识:除了使用3%销项票加上第一季度的1%发票计算增值税外,还有其他计算方法,如全额加计税法、半额加计税法和简易计算法。这些方法在特定情境下适用,具体情况依税法规定执行,请根据自身情况结合税法规定查阅资料使用正确的计算方法。
2023 02/05 22:48
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