问题已解决

老师,1月份的费用发票,我给做去年12月份了做的其他应付款,,现在1月份怎么做账?

84784948| 提问时间:2023 02/06 07:59
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王超老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
你好 借:其他应付款 贷:管理费用/以前年度损益调整
2023 02/06 08:01
84784948
2023 02/06 11:01
老师摘要怎么写
王超老师
2023 02/06 11:12
摘要你就写因xx原因,调整xx凭证的
84784948
2023 02/06 11:19
老师,这个以前年度损益调整,是不是月末需要转到利润分配未分配利润
王超老师
2023 02/06 11:21
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的
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