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"你好,请问 1、有一部分装修费计了长期待摊,但几期就摊完了,摊销的期数不对金额也不对,而且跨年了,怎么处理 2、一部分直接计费用了,这部分就是反冲然后补摊销是吧,也跨年了"

84785022| 提问时间:2023 02/06 08:33
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良老师1
金牌答疑老师
职称:计算机高级
1、首先应根据当然季度期末账务处理情况对摊销金额和期数进行纠正,按实际金额和期数进行摊销;其次,对于跨年的情况,可以将剩余金额按实际期数分配至下一年,由下一年负责摊销。 2、一般来说直接计费的费用不会反冲,而应进行结转,将费用计入下一年。如果是跨年的情况,可以分别计入去年和今年,由两年分别记录支出和收入。 拓展知识:摊销是企业会计核算中常用的类型,是指将一笔费用分期用于核算,依据每期摊销的收益情况,将一部分当期收益计入本期收入,将一部分当期收益计入本期成本,以此来做出每期当期收益的核算。
2023 02/06 08:44
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