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老师您好,我之前做账的时候给一个人多付了1200元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。最近给这个人付款的时候,她给我提供的成本票是5400元,因为我之前多付了,所以我就扣除了1200元,实际给支付了4200元,我现在不知道怎么做账,才能把之前的调平

84784994| 提问时间:2023 02/06 09:21
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借管理费用或者是主营业务成本5400, 贷其他应付款1200, 银行存款4200
2023 02/06 09:21
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