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对方在4月份对公转了5300,已经开了票。现在已经发票部分冲红2400,冲红2400退2400也没错,但是实际是要退1500给对方,应该怎么做账务处理?

84785003| 提问时间:2023 02/06 10:06
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999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
在账务处理上,可以将5300作为初始公司账户转入记录,2400作为发票冲红记录,再添加一条1500的记录,表明将退回给对方1500元。在具体实施方面,可以先将5300入账,2400冲红,然后进行现金支出1500元,最后更新账户账目,确保凭证的完整性。
2023 02/06 10:12
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