问题已解决

老师,我们够买的设备190000,22年4月签订合同,付款一直挂其他应付款,现在合同款付清,对方开具了发票,我们现在如何账务处理?

84784947| 提问时间:2023 02/06 11:13
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速问速答
家权老师
金牌答疑老师
职称:税务师
借:固定资产 应交税费-增值税-进项 贷:其他应付款
2023 02/06 11:16
84784947
2023 02/06 11:21
22年签订合同,我们现在入固定资产,然后计提折旧,合理吗?
家权老师
2023 02/06 11:22
现在才收到发票的呀
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