问题已解决
老师,提前收到半年未支付的办公室租金发票,后续每个月是员工先垫付,再报销,现在怎么入账?
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速问速答借预付账款,贷其他应付款,个人借其他应付款,个人贷银行存款,然后按照你的租赁期开始分摊就可以的,借管理费用、包工费或者是租赁费,贷预付账款。
2023 02/06 12:18
84785024
2023 02/06 12:41
这么麻烦!
收到发票:借:管理费用-租金 贷:其它应款款-房东,
报销时:借其他应付款-房东 贷:银存?
或者可以先不处理,直接等报销时处理吗?
郭老师
2023 02/06 12:43
当年的金额不大的可以啊,如果是跨年的或者是金额大的不可以,因为你需要根据受益期才能做管理费用,企业根据权责发生制来做。