问题已解决

老师请问下今年6月份红冲了一张去年12月份开具的1个点的专票,后面又开了专票3个点的,二季度的增值税要怎么申报?

84784990| 提问时间:2023 02/06 12:08
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
青柠
金牌答疑老师
职称:会计实务
对于这种情况,根据《增值税暂行条例》有关规定,在二季度申报时可以采用如下方式进行申报: 1、首先,红冲时要在增值税一般纳税人自行申报申报表中,乙方增值税列表,将于红冲时发生的专票不计入应纳税额中; 2、开具新的3点专票时,要在乙方增值税列表中计入应纳税额; 3、实际缴纳税款时,要减去红冲后的那张一点的发票所产生的税款,只缴纳新开的那3点的发票所产生的税款。 总之,要将新的发票的税款加入到应纳税额中,并要减去红冲发票的税款。 拓展知识:在申报增值税时,需谨慎确认开具发票与红冲发票之间的关系,以免出现发票重复抵扣等情况。
2023 02/06 12:21
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~