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专票跨月冲红的发票要怎么操作
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速问速答专票跨月冲红的操作步骤如下:1. 依据税务机关规定,确定要冲红的发票,录入财务系统信息;2. 在财务系统中进行冲红操作;3. 将冲红发票信息登记在财务系统“发票核销登记表”中;4. 依据税务机关规定,凭借冲红发票的“增值税专用发票号码、发票代码、发票号码”联系当月开具发票的增值税主管税务机关;5. 将冲红发票和冲红原发票的复核件,以及本次冲红的单据及凭证(交易两方的冲红申请书或其他支持材料)一并提交税务机关备案;6. 将已冲红的发票信息,记入财务系统“发票核销登记表”中,作为本次冲红成功的登记凭证;7. 严格按照规定,对冲红发票进行报废处理。
2023 02/06 12:45