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老师,我们签了一份合同,收取的费用是不含税费320,如果要开发票另外收取税费。现在客户要求给相应税费要我们开发票,费用跟税费一起打进了公户,那税费部分我们要报税吗?

84785003| 提问时间:2023 02/06 13:45
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
根据《企业所得税收入确认及扣除规定》、《企业所得税纳税期限及申报规定》以及《企业所得税返还税费规定》,对于原则上向他人收取的同一项业务收入,应扣缴企业所得税。因此,客户要求开发票,费用跟税费一起打进公户,税费部分需要报税。比如,林先生通过公司向李先生提供的服务,双方签订协议收取服务费320元;客户要求开发票另外收取税费,费用跟税费一起打进公户,税费部分需要报税,则林先生需要申报总计320元的收入,实行20%的企业所得税,税费为320*20%=64元。
2023 02/06 13:49
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