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6月份,我们收到进项,已经抵扣了,当时7月份做6月份的账,我直接把应付账款做到营业外收入了,7月份跨月了,对方开具了红字发票,我怎么做账

84784993| 提问时间:2023 02/06 15:33
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
首先,你应该在6月份做好相关的账务处理。你要确认7月份的应付账款是否和6月份的账款数额一致,如果不一致,那么7月份应当以发票金额为准,在第7月底做出调整,使账款与发票金额一致。此外,你还要确认发票上的明细,确认是否符合税务管理的要求,否则在核销时会遇到问题。 拓展知识:在企业的账务处理中,应遵循发票核销原则,即税务登记要素必须相符,抵扣期限要求要遵守,发票内容必须真实有效。此外,企业应积极主动进行发票核销,以避免财务风险,并确保及时准确的缴税。
2023 02/06 15:41
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