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收到聚餐发票 未付款 应该怎么做分录呢?

84784962| 提问时间:2023 02/06 16:57
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venus老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
管理费用 ——福利费,你也可以会计款的时候再做
2023 02/06 16:59
84784962
2023 02/06 17:34
老师 能不能说具体一点
84784962
2023 02/06 20:01
老师 能不能说具体点 谢谢
venus老师
2023 02/06 20:20
同学你收到发票可以暂时不用做帐,付款的时候借管理费用——福利费 贷银行存款
84784962
2023 02/06 20:28
老师 不需要过到应付职工薪酬下面的福利费吗
venus老师
2023 02/06 20:51
可以通过应付职工薪酬薪酬过渡
84784962
2023 02/06 21:37
怎么过渡呢? 如果不过渡可以吗?
venus老师
2023 02/07 06:58
同学过渡的好处就是你查询应付职工薪酬科目,会清晰它的类别
84784962
2023 02/07 07:48
福利费只有一种吧 就是员工福利费啊
84784962
2023 02/07 07:49
我现在还没支付出去,是不是借管理费用-福利费  贷 应付职工薪酬福利费?
84784962
2023 02/07 07:49
再借 应付职工薪酬福利费 贷 其他应付款?
venus老师
2023 02/07 08:10
借 应付职工薪酬福利费 贷 银行存款
84784962
2023 02/07 08:47
老师 不是银行存款。我还未支付
venus老师
2023 02/07 08:52
那就是其他应付款
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