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请问老师,公司一次性支付1-6月平台费用,3万元,做账需要按月摊销吗
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速问速答按权责发生制,需要按月摊销
2023 02/06 17:02
84785035
2023 02/06 17:03
分录咋做嘞老师
84785035
2023 02/06 17:04
款已付已取得3万发票
文文老师
2023 02/06 17:07
借:预付账款
贷:银行存款
按月分摊
借:管理费用
贷:预付账款
84785035
2023 02/06 17:13
咋按月分摊啊老师,我这个月取得的这个发票3万做账怎么做?借管理费用3万贷预付账款对吗
文文老师
2023 02/06 17:19
借:管理费用 5000
贷:预付账款 5000
84785035
2023 02/06 17:29
那发票放在这个月账里是吗老师
84785035
2023 02/06 17:29
后期每月是不还要做个待摊费用明细表?
84785035
2023 02/06 17:31
现在还有待摊费用科目吗
文文老师
2023 02/06 17:40
现在没有待摊费用这个一级科目了
文文老师
2023 02/06 17:41
发票放在第一个摊销的月份
文文老师
2023 02/06 17:41
后期每月 要做个待摊费用明细表
84785035
2023 02/06 18:16
那后期按月摊销的话直接借管理费用贷预付账款就可以了是吗老师,那要是先取得发票后付款的情况呢,那不就不能用预付账款科目了吗,那么在后期摊销的分录中借管理费用贷什么科目呢?
文文老师
2023 02/06 18:17
后期按月摊销的话直接借管理费用贷预付账款就可以了
文文老师
2023 02/06 18:17
借管理费用贷应付账款