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金蝶k3反结账怎么操作

84785003| 提问时间:2023 02/07 00:45
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
金蝶K3反结账操作步骤如下: 1.登录金蝶K3财务管理系统,进入“单据审核”界面,点击“转会计”,进入“转会计”界面。 2.在“转会计”界面上点击“反结账”,弹出“反结账”对话框,在对话框上填写反结账的起止日期和币别,然后点击确定按钮。 3.系统会提示反结账确认,点击确定按钮,系统开始反结账操作。 4.反结账完成后,在“转会计”界面上可以看到反结账的信息,点击“反结账”按钮,可以查看反结账的明细信息。 应用案例: 金蝶K3反结账在企业中有重要的作用,它可以用来处理企业财务账务出现的错误,比如出现重复记账、错记账和账务不平的情况,采用反结账的方式可以快速的解决这些问题,使企业的财务账务更加准确、合理。
2023 02/07 00:56
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