问题已解决

老师好,如果接过来的账,发现公户银行余额和明细上对不上,应该怎样录期初呢?如果按他的来,那以后银行余额都是错的了?

84785006| 提问时间:2023 02/07 08:19
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你这个是外账还是内账的,如果是外账的话,根据他之前的期末来做 不对的你在调整
2023 02/07 08:23
84785006
2023 02/07 08:27
老师,是外账,就是按接过来的期初录吗?问题是之后怎样调整他之前的银行存款这个余额?
郭老师
2023 02/07 08:30
对的,是的,是这么做的,那他有哪里的业务不对,你看一下银行对账单和日记账核对一下的。
84785006
2023 02/07 08:32
比如说有5笔不对,那我现在调整的话,录入这个月,那不是账做的也不合适了吗?
郭老师
2023 02/07 08:33
你好,具体的是什么业务的,你得看业务的,你之前的余额不对,之前没有做上得补,你也可以反结账修改。但是你反结账修改的话,你之前申报给税务局的财务报表,所得税申报表这些也得修改,不是吗?
84785006
2023 02/07 08:42
老师,因为是刚接过来的账,我这边好像不能反结账啊
郭老师
2023 02/07 08:45
你好,你也可以让对方翻结账修改,修改好了之后再给你,你们再交接。他做的不对的,你可以不接收。
84785006
2023 02/07 10:13
好的,谢谢老师,老师棒棒哒!
郭老师
2023 02/07 10:15
不用客气,工作愉快。
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