问题已解决
6月底销项和进项都有期末余额,但是我没结转,直接做的借:应交税费应交增值税(转出未交增值税),贷:应交税费—未交增值税。可以吗,现在七月初看科目余额表,销项和进项还是有余额数的
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速问速答确实,您说的做法可以,但是由于期末余额没有结转,这将会影响下一个月的会计核算,可能会造成科目余额错误。
为了避免出现错误,建议您及时结转期末余额。比如,6月底的销项增值税余额为1000元,此时应做的会计处理是:借:增值税进项税额转出1000元,贷:未交增值税1000元。这样就可以将6月底的销项增值税余额转出,7月初科目余额表就不会出错了。
2023 02/07 09:09