问题已解决

老师,我想咨询一下,我们采购一批商品,已入库,钱已支付,但是对方未开票,这个分录怎么做?需要做到 预付账款中么

84784980| 提问时间:2023 02/07 09:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,货物到了就可以做库存商品的,借预付账款,贷银行存款, 借库存商品,贷应付账款,暂估。
2023 02/07 09:45
84784980
2023 02/07 09:46
就是做两笔,先是借:预付账款,贷:银行存款,第二笔是借:库存商品,贷:应付账款暂估?
郭老师
2023 02/07 09:50
可以的,可以这么做的。
84784980
2023 02/07 09:51
然后在下个月月初在红冲这两笔,等到收到发票时候在正常做是么?
郭老师
2023 02/07 09:54
发票到了再缓冲调整就行。
84784980
2023 02/07 09:55
发票到了要怎么进行缓冲调整呢?麻烦老师讲细一些,因为不太明白
郭老师
2023 02/07 09:59
之前的分录做相反的就可以的,然后再做发票的,借应付账款暂估,贷库存商品,借库存商品,贷预付账款。
84784980
2023 02/07 10:01
就是收到发票以后,第一笔做借:应付账款暂估,贷:库存商品,第二笔做借:库存商品 贷:预付账款。这样的话第一笔做的就直接相互冲掉了是么?
郭老师
2023 02/07 10:03
对的,是的,是这么理解,是这么做的。
84784980
2023 02/07 10:15
老师,我可以接着问 关于工资的问题么?
郭老师
2023 02/07 10:16
可以的,继续问就行。
84784980
2023 02/07 10:22
我们公司在2023.1月份的时候才支付员工2022.11月和12月份的工资,当时在11月,12月份的账里也没有计提,1月份的账我应该怎么做这两笔?需要补提么?
郭老师
2023 02/07 10:25
需要补的, 借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬工资 借利润分配未分配利润贷,以前年度损益调整, 然后在汇算清缴的时候,职工薪酬明细表纳税调减就可以的。
84784980
2023 02/07 10:31
可以两个月汇总在一起么?还是分开补提
郭老师
2023 02/07 10:33
你好,可以分开,也可以合并,你的工资表是分开的吗?你的工资表是分开的,你账上可以合并到一块儿,计提某某月份工资。
84784980
2023 02/07 10:55
工资表是分开的,摘要写计提2022.11月12月工资,分录是借:以前年度损益调整 ,贷:应付职工薪酬。然后再做一笔结转,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度调整损益。金额都是两个月的合计数。
郭老师
2023 02/07 10:58
可以的,可以这么做的。
84784980
2023 02/07 11:00
最后实际发放这两个月工资时候,再借:应付职工薪酬-职工工资,贷:银行存款就可以了是么?
84784980
2023 02/07 11:03
2022.11.12月社保也没计提,也是同样的分录计提就行了对么?
郭老师
2023 02/07 11:09
对的,是的,可以的,可以这么做的。
84784980
2023 02/07 11:10
好的,谢谢老师,还有没问完的。我看对话次数已经达到上限了,我再重新提一个问题吧,感谢老师
郭老师
2023 02/07 11:15
在这里面继续问就可以了。
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