问题已解决

老师好!请问增值税留底抵以前年度欠下的增值税分录怎么做呢?

84785027| 提问时间:2023 02/07 10:39
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
您好!增值税留底抵前年度欠下的增值税,首先要了解什么是增值税留底抵前年度欠下的增值税?增值税留底抵前年度欠下的增值税,就是依据税法相关规定,由当前年度增值税税收结转部分或者全部抵扣前一年(欠税年度)应纳税额。抵扣前年欠税后,还有余款可以抵扣当年应纳税额,如果当年纳税额余额不足,剩余款项可以转入下一年应缴纳的税款中去。 如何做增值税留底抵前年度欠下的增值税分录呢?首先,在当年的期末结账时,需要先在“税金应付账款”上录入本期留底抵扣前年欠税的金额,同时在“税金及附加-应缴税金-已缴税金”上录入相应金额,并在“应交税费”中减去留底抵前年欠税的金额,并在当年纳税额中加上增值税留底抵前年欠税金额。同时,在“累计预交税费”的当年列上录入本期留底抵扣前年欠税金额,并在列合计上减去相应额度,以表示留底抵前年度欠税已被抵扣。
2023 02/07 10:49
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~