问题已解决
1.请问有一笔业务,需要4500,然后我1月转账4400,3月提现100,这笔业务才完事,我3月一起做这次笔业务的凭证可以吗??2.那银行存款日记账怎么记,是按实际银行存款明细记记在1月和三月都记,还是按记账凭证记在3月?3.事业单位收员工的工会经费收入,直接转账的,可以借银行存款贷经费收入吗?
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速问速答你好; 1. 按月来做; 不然你银行账对不上哈 ;2. 按实际银行那边的顺序来做哈; 不是一起记账哈 ; 3. 是的
2023 02/07 12:28
84785035
2023 02/07 12:54
那我一月走4400,3月走100分别做是吗?可是他俩是一个业务,附件也是一次4500的我附件怎么办呀,然后银行存款日记账按实际的呗凭证也是按实际的,不能一起做是嘛
meizi老师
2023 02/07 12:58
你好 ; 是的; 分别做哈 ; 2. 按月做 对的
84785035
2023 02/07 13:01
附件是一个附件4500得怎么办
meizi老师
2023 02/07 13:03
你好; 一个用原件; 其他的用复印件
84785035
2023 02/07 14:39
你好,我想问一下从银行存款提现金,用现金支付公司福利,那么银行存款日记账里的摘要是写提取备用金还是公司福利合适??
meizi老师
2023 02/07 14:40
你好; 写提取现金 ; 然后再做支付; 做支付公司福利费
84785035
2023 02/07 14:42
你的意思是我这个问题银行日记账里写提取现金合适是吗??然后用现金支付时候,现金日记账写福利??是嘛
meizi老师
2023 02/07 14:44
你好1; 先做提现金 做分录处理 ;然后 现金支付 去做 福利费 ; 对的
84785035
2023 02/07 18:29
请问手写记总账时,有一个分录是借银行存款,贷其他收入,这笔业务是利息收入,我在记总账明细账时候,明细账叫其他收入,明细我应该写再借方还是贷方
meizi老师
2023 02/07 18:30
你好; 你收入 是贷方金额哈 ;
84785035
2023 02/07 18:35
还有如果今天付款五万,买办公用品,下个月发票回来可以报账了,这种会计是发票回来一起做账还是付款先做,发票回来在做一次。应该怎么记分录
meizi老师
2023 02/07 18:36
你好 ; 做账在本月处理 做费用去; 发票回来 附在 费用凭证后面