问题已解决

公司当月的报销单都是放在下个月打款,我怎么做账,外账,内账。报销单当月做当月吗。能不能一起和打款回到做一起

84785040| 提问时间:2023 02/07 13:26
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
一般而言,报销单当月应该做当月的财务处理,具体来说,报销单当月,可以先在外账做报销单准备登记,内账可以先分录,记录应付款项,待到下月真正打款之后,再反过来做内账后续财务处理,以保证报销单当月与实际付款日期的一致性。
2023 02/07 13:39
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~