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老师好,请问收到进项发票的财务处理怎么做分录,就是认证前及认证后和后期的抵扣怎样做分录?

84785015| 提问时间:2023 02/07 14:18
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 收到的时候计入待认证抵扣进项税 然后抵扣的时候可以转到 借应交税费应交增值税进项 贷待认证抵扣进项税
2023 02/07 14:20
84785015
2023 02/07 14:27
谢谢老师,当月认证留底的怎样做,老师能帮我把完整的分录写下来吗?
朴老师
2023 02/07 14:30
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785015
2023 02/07 15:20
收到,谢谢老师!
朴老师
2023 02/07 15:24
同学你好 满意请给五星好评,谢谢
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