问题已解决
老师好,请问收到进项发票的财务处理怎么做分录,就是认证前及认证后和后期的抵扣怎样做分录?
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速问速答同学你好
收到的时候计入待认证抵扣进项税
然后抵扣的时候可以转到
借应交税费应交增值税进项
贷待认证抵扣进项税
2023 02/07 14:20
84785015
2023 02/07 14:27
谢谢老师,当月认证留底的怎样做,老师能帮我把完整的分录写下来吗?
朴老师
2023 02/07 14:30
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84785015
2023 02/07 15:20
收到,谢谢老师!
朴老师
2023 02/07 15:24
同学你好
满意请给五星好评,谢谢