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专票红冲发票,如何操作?抵扣和没抵扣的分别怎么操作?请老师讲解一下,发票没有退回

84784993| 提问时间:2023 02/07 15:01
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李老师2
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
专票红冲发票操作步骤如下: 1. 编制负数原发票:在当前已开具发票的基础上,将根据当前发票类别新编制一张负数发票,负数发票金额应与原发票金额完全相同,其他发票内容不变。 2. 发票抵扣:负数发票用于抵扣,将原始发票号码填写到负数发票的抵扣票号栏内。 3. 不抵扣发票:如果不抵扣,可以编制仅表明原始发票的红色备注框,标明“负数发票,不抵扣”。 拓展:发票红冲是一种具有红色背景的发票,可以将开具的原发票作废,从而修正先前开具的错误发票,或是当前发生变更需要红冲发票时也可以采用。
2023 02/07 15:10
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