问题已解决

老师 有个实操问题请教一下:年末的时候,销项税额:10万,进项税额:9万,已交增值税:3万,那么年末怎么结转税额呢,分录该怎么做?

84785018| 提问时间:2023 02/07 15:15
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邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,需要按月根据销项税额,进项税额的情况结转,而不是年底的时候一次性结转。 销项大于进项的时候, 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税  销项小于进项的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023 02/07 15:22
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