问题已解决
老师 有个实操问题请教一下:年末的时候,销项税额:10万,进项税额:9万,已交增值税:3万,那么年末怎么结转税额呢,分录该怎么做?
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速问速答你好,需要按月根据销项税额,进项税额的情况结转,而不是年底的时候一次性结转。
销项大于进项的时候,
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
贷:应交税费—应交增值税(进项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税),
贷:应交税费—未交增值税
销项小于进项的时候
借:应交税费—应交增值税(销项税额),
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2023 02/07 15:22