问题已解决
我2022年A工程完工了,2023年2月收到2022年已经完工A工程的材料票10万,发票日期是2023年2月,2022年没有暂估,那我2023年要怎么处理这收到的材料票
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速问速答借:未分配利润
贷:应付账款
2023 02/07 16:16
84785020
2023 02/07 16:54
那我这个材料的领用怎么处理呢
文文老师
2023 02/07 17:06
材料不是早就领用完了,只是发票现在才收到 ?
文文老师
2023 02/07 17:07
老师的分录,已经综合考虑了,直接按该分录处理,汇算按调整后的金额申报
84785020
2023 02/07 17:11
调整后的金额申报,没懂,做了那笔分录,是不是其他都不用管了,汇算清缴不用调吧
文文老师
2023 02/07 17:25
做了那笔分录,其他都不用管了,汇算清缴时成本要增加10万。
84785020
2023 02/07 17:26
汇算清缴在那张表调呢
84785020
2023 02/07 17:30
是在2022年汇算清缴中调,对吗,调的是那张表呢
文文老师
2023 02/07 17:30
一般成本明细表中,直接在成本中增加10万
84785020
2023 02/07 17:36
如果我现在更改2022年12月账,补做一笔暂估入账,可以吗,等到票了直接红冲,正常入账,2022年汇算清缴就不用调了吧
文文老师
2023 02/07 17:42
补做一笔暂估入账,可以,等到票了直接红冲,正常入账,2022年汇算清缴就不用调了。