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请问老师:抵扣发票和做账顺序能否先抵扣跨月做账?比如发票是1月开的,我1月就抵扣了2月才来做账,这样做可行吗?

84784962| 提问时间:2023 02/07 16:44
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不可以的,你这样的话,你账上的增值税税额不一致。
2023 02/07 16:45
84784962
2023 02/07 16:47
老师:是费用票的抵扣,不是主营业务的进项哦,请问也是一样的吗?
郭老师
2023 02/07 16:48
一号,对的,是的,也是一样的。
84784962
2023 02/07 16:57
那请问老师抵扣发票是需要做账后才能抵吗?不做账在金税盘里面也不能认证吗?
郭老师
2023 02/07 16:59
你好,不是这个意思的,我的意思是你抵扣了,但是你账上不做,你账上和申报的不就不一致了吗?没有说你没有做账,抵扣不了。
84784962
2023 02/07 17:23
好的,明白了,谢谢老师
郭老师
2023 02/07 17:27
不用客气,工作愉快。
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